1、跟据公司的业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系:
2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;
3、对各分公司/子公司的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查;
4、完成领导安排的内控审计工作。
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,优秀的可放宽到金融、经济等专业,三年以上内控合规审计经验;
2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;
3、精通内控体系建设;
4、有会计事务所内控审计经验优先。